Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Teknisk: 2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2010 > Teknisk > Tiltak

Tiltak 2010 Teknisk:

2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

MÅLSETTING
Forbruk regnskap i forhold til budsjett

Tiltak

Utfører

God økonomistyring i alle ledd.

 

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Egenkontroll av regnskap.

Regnskap i tråd med budsjett.

 

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2
Teknisk sjef: Ok
Feietjeneste: Ok
Vannforsyning:Ok
Avløp:Tilgode 195 000. Forutsatt ingen kritiske avvik ok.
Renovasjon:0k
Slambehandling:Ok
Kommunal bygningsmasse:Mulig overskridelse. Forutsatt stram drift og lite kritiske avvik muligheter for regnskap i tråd med budsjett.
Samferdsel:Rest på ca. 400 000. Forutsatt en gjennomsnittlig høst muligheter for regnskap i tråd med budsjett.

Årsrapport
Fagområde Budsjett Regnskap Avvik

Teknisk sjef: 3 013 037 3 105 820 92 783
Kommentar:
Avviket skyldes i hovedsak økte utgifter til kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak brann og økte kostnader til utrykning brann.

Feietjeneste: 0 -127 -127
Kommentar:
Fondsavsetning akkumulert kr.177 531.

Vannforsyning: 40 331 0 -40 331
Kommentar:
Fondsavsetning akkumulert kr.285 220.

Avløp: 8 619 726 183 717 565
Kommentar:
Avviket skyldes i hovedsak økte kostnader til slamtømming og behandling, mangelfull budsjettering av prøvetaking og energibruk. Årsavgifta må økes.

Renovasjon: 0 0 0
Kommentar:
Fondsavsetning akkumulert kr.321 285.

Slambehandling: 0 172 376 172 376
Kommentar:
Avviket skyldes økte kostnader til slamtømming og behandling. Årsavgifta må økes.

Kommunal
bygningsmasse: 11 211 443 12 041 443 830 001
Kommentar:
Innenfor vedlikeholdspostene er det en besparelse på kr. 76 057.
Hovedårsaken til avviket skyldes energiforbruket (875 000 over budsjett) og redusert rammetilskudd (142 000 over budsjett).

Samferdsel: 3 925 632 4 114 893 189 261
Kommentar:
Avviket skyldes økte kostnader til vedlikehold av kommunalt vegnett.